lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal do Crato

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 36293 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2025 - 14:03:59
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
17/10/2025 17100001
ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS DE FISICULTURISMO CRATO CONT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
O CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 007/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS DE FISICULTURISMO CRATO CONTEST, [...]
LIQUIDADO 77.200,00
17/10/2025 17100001
ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS DE FISICULTURISMO CRATO CONT
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
O CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 007/2025, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, E A ASSOCIAÇÃO DE ATLETAS DE FISICULTURISMO CRATO CONTEST, [...]
EMPENHADO 77.200,00
17/10/2025 15100006
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713634 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100011
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713720 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100010
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713690 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100009
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713689 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100008
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713680 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100007
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713677 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100006
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713671 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100005
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713654 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 14100004
DETRAN/CE
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE CHASSI 93ZK61LFZT8713649 RECÉM ADQUIRIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESCOLARES.
LIQUIDADO 120,59
17/10/2025 03020294
BANCO DO BRASIL S/A
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
PAGO 13,08
17/10/2025 03020294
BANCO DO BRASIL S/A
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
LIQUIDADO 13,08
17/10/2025 02090081
GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE GESSIANO DIAS DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TR [...]
LIQUIDADO 390,00
17/10/2025 02010168
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
PAGO 25,02
17/10/2025 02010168
BANCO BRADESCO S/A
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 25,02
17/10/2025 02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
PAGO 40,46
17/10/2025 02010166
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 40,46
17/10/2025 01040245
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE A SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
PAGO 4,78
17/10/2025 01040245
BANCO ITAÚ
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 4,78
16/10/2025 31070021
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 11.008,42
16/10/2025 31070008
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍ [...]
PAGO 6.315,11
16/10/2025 31070007
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E [...]
PAGO 6.295,85
16/10/2025 30070016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA PROCURADO [...]
PAGO 19.770,22
16/10/2025 30070015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 7.286,00
16/10/2025 30060025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 2.567,50
16/10/2025 30060024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 4.036,32
16/10/2025 30060023
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 20.041,27
16/10/2025 30050014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R [...]
PAGO 4.269,36
16/10/2025 30050013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 2.191,06
16/10/2025 30050012
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE CRATO-C [...]
PAGO 23.331,19
16/10/2025 30040040
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
26 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA ESCOLA DE [...]
PAGO 550,05
16/10/2025 29090011
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 1.067,22
16/10/2025 29090009
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 5.596,10
16/10/2025 29090006
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R [...]
PAGO 2.795,69
16/10/2025 28080019
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
PAGO 16.176,73
16/10/2025 28080018
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 17.397,69
16/10/2025 28080016
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARI [...]
PAGO 14.518,22
16/10/2025 28080015
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPGPS INSS QUE TEM PELA CONDIÇÃO DE EMPREGADOR DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLAD [...]
PAGO 2.855,02
16/10/2025 24030019
JONAS INACIO DE LIMA - ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A NFE Nº279
PAGO 10.889,53
16/10/2025 24030019
JONAS INACIO DE LIMA - ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 278
PAGO 49.048,73
16/10/2025 22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 6.205,31
16/10/2025 22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 6.441,37
16/10/2025 22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
LIQUIDADO 6.441,37
16/10/2025 22090001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, JUNTO A ESSE ENTE GOVERNAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLAN [...]
LIQUIDADO 6.205,31
16/10/2025 19080002
JONAS INACIO DE LIMA - ME
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A NFE Nº 281
PAGO 5.564,57
16/10/2025 16100004
JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE JOAQUIM MARCULINO DE FREITAS NETO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE SUBMETERÃO A TRATA [...]
EMPENHADO 1.170,00
16/10/2025 16100003
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DST , HIV , AIDS-NA ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AOS PACIENTES , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍ [...]
EMPENHADO 1.921,52
16/10/2025 16100002
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM PREPARADOS E SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS QUE SEJAM ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
EMPENHADO 4.205,50
16/10/2025 16100001
CALC - CONSULTORIA ATUARIAL E CONTÁBIL LTDA
22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO CRATO (PREVICRATO), CONFORME ESTABEL [...]
EMPENHADO 15.000,00
16/10/2025 16090009
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 665.
PAGO 5.471,76
16/10/2025 15100001
MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01 DIÁRIA) AO SR. MAURO WESLLEN TAVARES SILVESTRE PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE PETROLINA/PE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 15 DE OU [...]
PAGO 1.000,00
16/10/2025 10100008
ANDRE BARRETO ESMERALDO
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. ANDRÉ BARRETO ESMERALDO PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE BRASÍLIA/ DF PARA PARTICIPAR COMO PAINELISTA NA RODADA DE PR [...]
PAGO 3.000,00
16/10/2025 09100012
CLAREAR COMERCIO E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA LTDA
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AO VALOR RETROATIVO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N°2023.09.06.5 CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NO PERÍODO DE JAN/2024 A DEZ/2024 QUE ATENDEU A SECRET [...]
LIQUIDADO 9.047,27
16/10/2025 08100008
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 665.
PAGO 66.106,77
16/10/2025 07070011
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. U [...]
PAGO 830,00
16/10/2025 06100003
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A NF Nº 665.
PAGO 580.000,00
16/10/2025 03020262
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2025.
PAGO 39,24
16/10/2025 03020262
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
LIQUIDADO 39,24
16/10/2025 02090214
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE NF.: 5543, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESS [...]
PAGO 544,80

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