lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010138 - DATA: 02/01/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010138
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.112 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 NO SUS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UIDADES E SETORES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID-19, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/01/2023 41869671 2023 1.329,58
17/02/2023 049283264 2023 1.495,92
17/03/2023 49962160 2023 1.174,50
Quantidade: 3 Valor total: 4.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/01/2023 20010043 2023 1.329,58
23/02/2023 23020018 2023 1.495,92
20/03/2023 20030050 2023 1.174,50
Quantidade: 3 Valor total: 4.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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