09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100158047 EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
1.195,01
DESPESA EXTRA: 14070136 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 146 DA HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA
100060000 ISS
12.500,00
DESPESA EXTRA: 14070137 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 146 DA HN PRODUÇÃO ARTISTICAS LTDA
100070000 IRRF
12.000,00
DESPESA EXTRA: 14070139 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 851 DE MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
100060000 ISS
25.000,00
DESPESA EXTRA: 14070140 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 851 DE MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA
100070000 IRRF
24.000,00
DESPESA EXTRA: 14070142 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 64 DE ROGERINHO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA
100060000 ISS
7.500,00
DESPESA EXTRA: 14070143 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 64 DE ROGERINHO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA
100070000 IRRF
7.200,00
DESPESA EXTRA: 14070145 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 297 DE M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LIMITADA
100060000 ISS
22.500,00
DESPESA EXTRA: 14070146 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 297 DE M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LIMITADA
100070000 IRRF
21.600,00
DESPESA EXTRA: 14070148 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 456 DA SM EVENTOS MUSICAIS LTDA
100060000 ISS
27.500,00
DESPESA EXTRA: 14070149 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO REFERENTE A RETENÇÃO SOBRE NF Nº 456 DA SM EVENTOS MUSICAIS LTDA
100070000 IRRF
26.400,00
DESPESA EXTRA: 14070151 - DATA: 14/07/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA Nº 300133128510.
100070000 IRRF
36,68
DESPESA EXTRA: 14070152 - DATA: 14/07/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
4.040,22
DESPESA EXTRA: 14070153 - DATA: 14/07/2025 BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100000472 EMPRESTIMO SANTANDER
476,63
DESPESA EXTRA: 14070154 - DATA: 14/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
53.961,34
DESPESA EXTRA: 14070155 - DATA: 14/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
7.676,17
DESPESA EXTRA: 14070156 - DATA: 14/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100158005 EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
492,65
DESPESA EXTRA: 14070157 - DATA: 14/07/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REPASSE DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
100158047 EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
3.028,69
DESPESA EXTRA: 11070002 - DATA: 11/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA /06/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
303,60
DESPESA EXTRA: 11070003 - DATA: 11/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA REF. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG DA , COMPETÊNCIA /06/2025.
100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA
759,00
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