despesas extra.

Lista de despesas extra

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LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 8494 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 01/10/2025 - 17:32:06
Identificação da despesa extra
Fornecedor
Orgão
Histórico
Código
Descrição
Valor (R$) Mais
DESPESA EXTRA: 19050125 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 575.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050126 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000
IRRF
340,67
DESPESA EXTRA: 19050127 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 574.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050129 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 573.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050130 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000
IRRF
17,07
DESPESA EXTRA: 19050132 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000
IRRF
15,50
DESPESA EXTRA: 19050134 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000
IRRF
0,68
DESPESA EXTRA: 19050135 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 576.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
196,14
DESPESA EXTRA: 19050137 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
100070000
IRRF
95,74
DESPESA EXTRA: 19050139 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO CREDOR REALIZE, CONFORME NF Nº 577.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
187,90
DESPESA EXTRA: 19050140 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28195.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
2.203,41
DESPESA EXTRA: 19050141 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28194.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
3.074,38
DESPESA EXTRA: 19050142 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28197.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
1.748,64
DESPESA EXTRA: 19050143 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
INSS EMPRESA ANTECIPADO SOBRE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PRESTADOS PELO CREDOR CLAREAR, CONFORME NF Nº 28196.
100000447
INSS A RECOLHER ANTECIPADO
3.584,16
DESPESA EXTRA: 19050146 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
6.419,54
DESPESA EXTRA: 19050149 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
2.834,03
DESPESA EXTRA: 19050151 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
113,85
DESPESA EXTRA: 19050154 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
14.081,59
DESPESA EXTRA: 19050156 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
1.023,39
DESPESA EXTRA: 19050159 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
25.723,72
DESPESA EXTRA: 19050162 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
75.268,70
DESPESA EXTRA: 19050164 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
228,72
DESPESA EXTRA: 19050166 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
212,53
DESPESA EXTRA: 19050168 - DATA: 19/05/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A INSS SEGURADO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, COMPETÊNCIA 04/2025.
100040000
Contribuicao Previdenciaria - INSS
27.679,41
DESPESA EXTRA: 19050185 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 3806 EM NOME DE CORY IMAGEM DIAGNÓSTICO
100060000
ISS
87,06
DESPESA EXTRA: 19050186 - DATA: 19/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A NFE 3798 EM NOME DE CORY IMAGEM DIAGNÓSTICO
100060000
ISS
89,26
DESPESA EXTRA: 16050003 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 16515.
100060000
ISS
61,74
DESPESA EXTRA: 16050004 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 16515.
100070000
IRRF
59,27
DESPESA EXTRA: 16050006 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE ISS RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 16516.
100060000
ISS
61,74
DESPESA EXTRA: 16050007 - DATA: 16/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PELO CREDOR CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS, CONFORME NF Nº 16516.
100070000
IRRF
59,27

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