Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28030365 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
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54.850,99 |
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TALÃO: 28030385 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
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39,94 |
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TALÃO: 28030388 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
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11.364,81 |
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TALÃO: 28030390 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
1.399,32 |
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TALÃO: 28030392 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
882.345,50 |
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TALÃO: 28030396 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
648.527,11 |
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TALÃO: 28030397 - DATA: 28/03/2025
GOVERNO FEDERAL
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI
|
1.132,68 |
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TALÃO: 28030407 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
50,60 |
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TALÃO: 28030415 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
25.378,28 |
|
TALÃO: 28030430 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
60,14 |
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TALÃO: 28030444 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
447,48 |
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TALÃO: 28030022 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.499,18 |
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TALÃO: 28030021 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
25.060,98 |
|
TALÃO: 28030020 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
13.184,45 |
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TALÃO: 28030019 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
10.735,01 |
|
TALÃO: 28030511 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
1.373,42 |
|
TALÃO: 28030517 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
397,13 |
|
TALÃO: 28030539 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
33,38 |
|
TALÃO: 28030553 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ORÇAMENTÁRIA
192299010000000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
|
2.802,54 |
|
TALÃO: 28030001 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
20.615,03 |
|
TALÃO: 28030002 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
9.180,42 |
|
TALÃO: 28030003 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
25.069,34 |
|
TALÃO: 28030004 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
2.500,00 |
|
TALÃO: 28030005 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
376,35 |
|
TALÃO: 28030006 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
2.449,89 |
|
TALÃO: 28030007 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
|
3.463,58 |
|
TALÃO: 28030008 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158099 - ODONTOART - FOPAG
|
33,80 |
|
TALÃO: 28030009 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS
|
185,29 |
|
TALÃO: 28030010 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
341,37 |
|
TALÃO: 28030011 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
1.213,33 |
|
TALÃO: 28030012 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
2.247,92 |
|
TALÃO: 28030013 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
13.356,86 |
|
TALÃO: 28030014 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
21.316,13 |
|
TALÃO: 28030015 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
100,36 |
|
TALÃO: 28030016 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158005 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL CEF.
|
874,73 |
|
TALÃO: 28030017 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000472 - EMPRESTIMO SANTANDER
|
520,59 |
|
TALÃO: 28030018 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
15,00 |
|
TALÃO: 28030028 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
2.494,58 |
|
TALÃO: 28030029 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
1.043,54 |
|
TALÃO: 28030030 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
2.228,92 |
|
TALÃO: 28030031 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
25,09 |
|
TALÃO: 28030032 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
617,53 |
|
TALÃO: 28030033 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
100,23 |
|
TALÃO: 28030034 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
105,00 |
|
TALÃO: 28030039 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
11.129,29 |
|
TALÃO: 28030040 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
7.371,84 |
|
TALÃO: 28030041 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
13.663,28 |
|
TALÃO: 28030042 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
125,45 |
|
TALÃO: 28030043 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
1.195,01 |
|
TALÃO: 28030044 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158020 - RESTITUIÇÃO - FALTAS
|
40,70 |
|
TALÃO: 28030045 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100120007 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
|
1.123,76 |
|
TALÃO: 28030046 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000477 - ODONTO CLIN
|
60,00 |
|
TALÃO: 28030054 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
23.650,97 |
|
TALÃO: 28030055 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
3.598,51 |
|
TALÃO: 28030056 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
4.802,24 |
|
TALÃO: 28030057 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
1.620,02 |
|
TALÃO: 28030058 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000066 - EMPREST. BANCO DAYCOVAL S/A
|
547,51 |
|
TALÃO: 28030059 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158091 - CONVENIO ARAJARA PARK
|
175,63 |
|
TALÃO: 28030060 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO (BRADESCO)
|
28.650,47 |
|
TALÃO: 28030061 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158014 - EMPRÉSTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL.
|
215,48 |
|