Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03020295
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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39,24 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03020294
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEI [...]
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13,08 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 02060238
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
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13,08 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100002
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CESSÃO DA SERVIDORA MIRELLA CAVALCANTE BEZERRA ESMERALDO, CONFORME OFICIO Nº 1990/2025/SEAD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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13.915,81 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100003
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CESSÃO DO SERVIDOR ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO, CONFORME OFICIO 1987/2025/SEAD PARA ATENDER AS NECESSIDAES DO GABINETE DO PREFEITO.
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2.532,38 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 16050007
FOPAG INATIVOS - PREVICRATO
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS VINCULADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SEVIDORES DE CRATO - PREVICRATO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.(COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO [...]
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6.249,14 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 11090002
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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1.920,72 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100003
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, 13º, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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3.429,81 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070026
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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8.755,83 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070014
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0302 [...]
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3.348,70 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070014
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 0302 [...]
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4.416,46 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070016
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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754,02 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070017
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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228,52 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100005
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 080 [...]
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1.572,72 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070018
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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5.794,86 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070028
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO
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8.898,55 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11060002
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645,49 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 08070030
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS, 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 11060002
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6.959,47 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100002
028.XXX.XXX-95
RAQUEL DE OLIVEIRA FERNANDES BRITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DA SERVIDORA RAQUEL DE OLIVEIRA FERNANDES BRITO, CONFORME PARECER Nº 397-2025 - PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
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11.952,09 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 10100001
067.XXX.XXX-02
BRUNA GALVAO LOBO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESÍDUOS SALARIAIS DA SERVIDORA BRUNA GALVÃO LOBO, CONFORME PARECER Nº 456-2025 - PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO.
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4.980,04 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 14100002
047.XXX.XXX-39
FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DE FELIPE BARTOLOMEU ANTERO DE OLIVEIRA, VICE-PRESIDENTE DO PREVICRATO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, BEM [...]
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2.000,00 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03020309
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃOES DE (POSTO DE COMBUSTÍVEL) PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DÍSEL S10, PARA ATEND [...]
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225,22 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03020298
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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2,75 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01100210
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRON EM COMPLEM [...]
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36,49 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03020297
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13,08 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03020296
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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27 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTRO ECONÔMICO E TRABALHO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TRABALHO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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39,24 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 03100023
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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61,94 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 01070235
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
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39,24 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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65,40 |
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| 14/10/2025 |
EMPENHO: 02090060
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIOS AO FUNICONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 20010004
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3.719,71 |
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