Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 01040015
07.179.096/0001-46
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO), COM ÁREA TOTAL DE 2.951,46 M3, SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ MAIA - PARQUE RECREIO - CRATO-CE, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 12/2025 ? GP, PUBLICADO NO [...]
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439.023,77 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010491
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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214,04 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030121
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, VINCULADO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO, EM COMPLEMEN [...]
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258,84 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03010034
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DES. AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO F [...]
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69,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020025
42.332.533/0001-10
ALDA MARIA PEREIRA DOS SANTOS ME 42.332.533
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020024
53.467.033/0001-02
DIEGO GONCALVES MONTEIRO ME 53.467.033
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020022
07.389.653/0001-53
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020011
44.736.626/0001-36
FLAVIO ALEXANDRE RIBEIRO ROCHA 50228943353
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 28020017
46.758.412/0001-96
AMPLIFICADORA CARIRI LTDA
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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3.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020015
34.568.050/0001-91
PROCEM PROJETO CULTURAL EDITE MARIANO
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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4.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 27020023
46.335.628/0001-49
PEDRO PAULO RIBEIRO CHAGAS ME
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE GRUPOS DE MARACATU, BATUQUE, SAMBA E DE BANDAS MÚSICAS PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO ?CARNAVAL 2025?, A SER REALIZADO NO PERÍOD [...]
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6.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020295
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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190,35 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040247
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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10.978,50 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 01040249
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA.
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
BLOQUEIO DE VALOR PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL EXARADA CONTRA ESTE ENTE GOVERNAMENTAL, CONFORME AVISO BANCÁRIO NESTA DATA.
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2.528,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14030016
07.978.042/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICÍPIO DE AURORA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVIDOR GUSTAVO GONÇALVES ESMERALDO, CIRURGIÃO DENTISTA, CEDIDO AO MUNICÍPIO DE CRATO - CE, CONFORME OFÍCIO Nº [...]
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6.302,75 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010337
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE
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50.000,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 10020002
21.868.248/0001-49
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE CRATO/CE EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010333
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94.289,68 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020302
09.019.058/0001-51
CONSTRUTORA VERTICE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O RESTAURANTE POPULAR LOCALIZADO NA RUA RATISBONA S/N, BAIRRO PINTO MADEIRA, CRATO-CE, CONFORME PROCESSO [...]
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39.426,59 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010427
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS [...]
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3.786,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020129
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR [...]
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2.431,89 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020130
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERE [...]
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1.843,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030113
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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5.962,41 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010428
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR I [...]
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1.843,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 05030113
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADES E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA - GUARDA [...]
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1.550,27 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 26020065
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
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1.005,85 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 26020066
37.954.887/0001-67
COOPERSUL - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SUL CEARENS
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE NO MUNICÍPIO DE CR [...]
|
8.585,72 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 11030020
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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6.120,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14020003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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5.565,15 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14020003
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
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116,22 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14020007
32.043.610/0001-69
FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) DOS ALUNOS DA REDE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, [...]
|
6.300,00 |
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