Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010221
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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2.863,52 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 29010009
308.XXX.XXX-20
MARIA FABIANA GOMES VIEIRA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
CONCEÇÃO DE DIÁRIA , A FIM DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, FABIANA GOMES VIEIRA, PARA O ATO DA ASSINATURA DO TERMO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DOS MUNICÍ [...]
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400,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010042
863.XXX.XXX-00
ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE ANTÔNIO MARTINS DE FREITAS, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO [...]
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390,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020079
007.XXX.XXX-88
EDILSON GOMES DE SOUSA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE EDILSON GOMES DE SOUSA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FOR [...]
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390,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 29010010
426.XXX.XXX-34
CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE CICERA CLISTENEA ALVES COUTINHO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE [...]
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390,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05020037
674.XXX.XXX-72
PAULO KLECIUS BOTELHO DE OLIVEIRA
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11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA
COM DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM, À CIDADE DE QUIXERAMOBIM/CE, A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE, PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM CEARENSE DE COMITÊS DE BACIAS HIDROGR [...]
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990,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010025
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
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2.492,93 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010025
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, NO REFERIDO EXERCÍCIO CORRENTE MIRANDÃO: 260101 VILA LOBO: 260103 BICENTENÁ [...]
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2.466,39 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010140
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O [...]
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31,14 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010140
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER OS IMÓVEIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS DURANTE O [...]
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16.281,16 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010122
29.043.990/0001-27
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS LEGAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN [...]
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1.650,10 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010387
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLCIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE [...]
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26,16 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010443
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
TAXAS E TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S.A., JUNTO A SMASC, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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52,32 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010338
11.511.940/0001-61
ACESSO SIMPLES LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINKS DE INTERNET COM SUPORTE TÉCNICO E INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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3.600,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010173
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATO [...]
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56.436,33 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010046
37.509.408/0001-01
JL TRANSPORTADORA EIRELI
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO LEVE COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
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10.638,60 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010049
03.087.043/0001-44
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PROCEDENTE DE PODA DE ÁRVORES E FOCO DE LIXO URBANO. CONFORME CONTRATO FIRMA [...]
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918.316,88 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010076
03.087.043/0001-44
NAG - ENGENHARIA LTDA
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10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO DO CRATO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E CONSERVAÇÃO. CONFORME CONTRATO FIR [...]
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148.870,06 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010383
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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13,08 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010190
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.
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2.179,43 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
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2.481,28 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
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2.315,39 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010192
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN
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845,75 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010045
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
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8.070,30 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010045
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
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66,15 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010045
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
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0,55 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020080
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 05010045)
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5.484,46 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010045
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
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5.947,13 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 05010045
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTYRE A [...]
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2,75 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020010
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELACIONADOS À UTILIZAÇÃO DOS CORREIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020080)
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20.000,00 |
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