Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
05/08/2025 |
EMPENHO: 02010148
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO.
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1.569,80 |
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05/08/2025 |
EMPENHO: 02060238
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - FUN. DE PREV.SOC.DO MUN.CRATO-PREVICRATO
VR. REF. TARIFAS INCIDENTES SOBRE AS CONTAS BANCARIAS VINCULADAS AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CRATO - PREVICRATO. (COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº02.01.0489).
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12,69 |
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05/08/2025 |
EMPENHO: 24060009
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P) ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNI [...]
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300.462,33 |
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05/08/2025 |
EMPENHO: 24060009
20.964.420/0001-03
PROURBI PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (I.P) ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNI [...]
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35.944,51 |
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05/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
07.179.096/0001-46
CASA DE SAUDE SANTA TERESA LTDA
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPORTIVO, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ MAIA S/Nº BAIRRO PARQUE RECREIO, CONFORME TERMO DE DESAPROPRIAÇÃO CONSENSUAL.
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151.828,81 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 28070025
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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4.853,97 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 28070027
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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1.518,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 27060053
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS [...]
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3.137,42 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 28070018
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESPESAS VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS,PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESAS COR [...]
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1.710,22 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 28070012
07.587.975/0001-07
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
VENCIMENTOS, SALÁRIO PESSOAL, SUBSIDIOS, GRATIFICAÇÕES, DIFERENÇAS SALARIAIS, VANTAGENS PECUNIARIAS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO, PARCELAS INCORPORADAS, INCENTIVOS, ABONOS E OUTRAS DESPESA [...]
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771,53 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02060125
07.974.082/0001-14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE-CE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, DE ACORDO COM CONVÊNIO DATADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JUAZEI [...]
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6.000,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 31070024
048.XXX.XXX-20
EUDIANE FULGÊNCIO PINHEIRO
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18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
TRÊS (03) DIÁRIAS CONCEDIDA A SENHORA EUDIANE FULGÊNCIO PINHEIRO (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE) PARA EMPREENDER VIAGEM À FORTALEZA/CE A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE NOS [...]
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1.200,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02060221
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DA SRA. AN [...]
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1.833,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070142
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. P [...]
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910,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070143
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. J [...]
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910,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070144
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOS [...]
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1.833,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070145
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA ADULTO (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. J [...]
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910,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070146
05.924.510/0001-79
JOSE MANOEL DA SILVA FUNERARIAS - ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS (BENEFÍCIOS EVENTUAIS), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DO SR. JOS [...]
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1.833,00 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 03020297
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02060086
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CÓDIGO 0009, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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12.745,36 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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330,36 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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1.254,10 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
|
1.545,19 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTA TENSÃO REFERENTE A UNIDADE ADMINISTRATIVA N°1701001 E AGRUPAMENTO 401002, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃ [...]
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58,27 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01070235
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
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12,69 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 01040245
60.701.190/3292-20
BANCO ITAÚ
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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7,17 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02010166
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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73,36 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02010167
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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12,69 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02010168
60.746.948/0451-32
BANCO BRADESCO S/A
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24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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59,73 |
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04/08/2025 |
EMPENHO: 02070035
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUT [...]
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1.899,96 |
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