lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 14499 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 10/12/2025 - 16:54:29
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/11/2025 EMPENHO: 01100136
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
1.234,80
25/11/2025 EMPENHO: 24100010
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
1.500,00
25/11/2025 EMPENHO: 24100010
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO PUBLICITÁRIO PELA TV VERDES MARES, DE 30 SEGUNDOS, EM DIVERSOS HORÁRIOS DA GRADE DE PROGRAMAÇÃO DO CANAL, SOBRE A INAUGURAÇÃO E BE [...]
2.000,00
25/11/2025 EMPENHO: 03110167
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS LTDA
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPI [...]
8.050,00
25/11/2025 EMPENHO: 03020262
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
02 - GABINETE DO PREFEITO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CRATO-CE, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
13,08
25/11/2025 EMPENHO: 01090003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. C [...]
327,37
25/11/2025 EMPENHO: 03110176
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- [...]
2.811,66
25/11/2025 EMPENHO: 03110176
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- [...]
2.321,07
25/11/2025 EMPENHO: 01100091
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUT [...]
694,79
25/11/2025 EMPENHO: 03110176
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOSNO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- [...]
340,11
25/11/2025 EMPENHO: 02010504
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
13,08
25/11/2025 EMPENHO: 01040243
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINAN [...]
69,00
25/11/2025 EMPENHO: 02010173
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
69,00
25/11/2025 EMPENHO: 03010032
00.360.305/0684-18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
69,00
25/11/2025 EMPENHO: 30090013
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRATO/CE, DURANTE O CORRENTE EXE [...]
1.835,17
25/11/2025 EMPENHO: 02010170
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS BANCÁRIOS A SEREM PRESTADOS, BEM COMO COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
6,50
24/11/2025 EMPENHO: 19110004
037.XXX.XXX-02
FRANCISCA CINTYA DE OLIVEIRA LIMA
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RESÍDUOS SALARIAIS DECORRENTES DAS FÉRIAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2022/2023 E 2023/2024, DA SERVIDORA FRANCISCA CINTYA DE OLIVEIRA LIMA , CPF Nº 037.466.943-02, QUE OCUPAVA O CAR [...]
4.980,02
24/11/2025 EMPENHO: 03110009
604.XXX.XXX-38
CAMILA CÂNDIDO PEREIRA
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

RESÍDUOS SALARIAIS DEVIDOS A EX-SERVIDORA CAMILA CÂNDIDO PEREIRA, CPF N° 604.442.013-38, ALUSIVO A FÉRIAS 8/12 AVOS (2024) E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, EM DECORRÊNCIA DA EXONERAÇÃ [...]
2.213,33
24/11/2025 EMPENHO: 04110002
023.XXX.XXX-09
LEONARDO PINHEIRO LEANDRO
05 - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNIC

RESÍDUOS SALARIAIS DEVIDOS AO EX-SERVIDOR, SENHOR LEONARDO PINEHIRO LEANDRO, CPF N° 023.417.313-09, ALUSIVO A FÉRIAS 5/12 ANOS (2024/2025), 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 13° PROPORC [...]
2.938,74
24/11/2025 EMPENHO: 01100094
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
3.028,63
24/11/2025 EMPENHO: 01100094
52.710.736/0001-57
POSTO VIA OESTE PRIME 7 COMERCIO VAREJISTA DE COMB
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, PARA GARANTIR A FUNCIONALIDADE E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR INTERESSE DA UNIDADE ADMINISTRATIVA MU [...]
3.806,51
24/11/2025 EMPENHO: 07100007
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
18.769,50
24/11/2025 EMPENHO: 07100009
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
10.069,62
24/11/2025 EMPENHO: 13100001
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
7.858,15
24/11/2025 EMPENHO: 07100007
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
1.862,19
24/11/2025 EMPENHO: 07100010
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
1.849,60
24/11/2025 EMPENHO: 07100008
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
7.716,80
24/11/2025 EMPENHO: 07100012
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
92,48
24/11/2025 EMPENHO: 07100011
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
2.574,00
24/11/2025 EMPENHO: 07100009
24.334.945/0001-08
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNI [...]
21.621,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024