lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030162 - DATA: 01/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030162
Data: 01/03/2022
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.098 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIA L E HOSPITALAR - MAC
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO (COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03010253).

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/04/2022 020220300703621 2022 3.332,23
20/04/2022 10042656398 2022 95,61
20/04/2022 10042656714 2022 103,94
12/05/2022 011753730 2022 11.630,77
13/05/2022 300034418602 2022 114,08
13/05/2022 300034418914 2022 102,83
08/06/2022 015252978 2022 4.620,54
Quantidade: 7 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/04/2022 18040025 2022 3.332,23
25/04/2022 25040065 2022 95,61
25/04/2022 25040067 2022 103,94
17/05/2022 17050045 2022 114,08
17/05/2022 17050046 2022 102,83
17/05/2022 17050054 2022 11.630,77
10/06/2022 10060009 2022 4.620,54
Quantidade: 7 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito