lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010286 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010286
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade orçamentária: 08.02 - DEPART. MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN
Proj. atividade: 2.042 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO DEMUTRAN
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNCECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DO MUNICÍPIO DE CRATO-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
30/01/2024 088884401012 2024 776,03
30/01/2024 088881401012 2024 2.337,63
30/01/2024 088881401020 2024 2.110,58
20/02/2024 088881401020 2024 1.676,72
20/02/2024 088884401012 2024 815,53
20/02/2024 088881401012 2024 2.283,51
Quantidade: 6 Valor total: 10.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/01/2024 31010026 2024 2.110,58
31/01/2024 31010030 2024 776,03
31/01/2024 31010134 2024 2.337,63
22/02/2024 22020077 2024 2.283,51
22/02/2024 22020079 2024 815,53
22/02/2024 22020083 2024 1.676,72
Quantidade: 6 Valor total: 10.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito